回到首頁 » 關於東南 » 內部稽核
一、 內部稽核組織:本公司內部稽核部門係隸屬於董事會。二、 人員配置:內部稽核主管及稽核人員共計 2人。三、 內部稽核運作:(一)內部控制制度之設計及執行協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,適時提供改進建議。增(修)訂管理及作業層級之管理辦法。合理確保內部控制制度之設計及執行是否持續有效。(二)內部控制制度之檢查